@php // Le bon accompagne une facture : il en reprend l'en-tête, le client et la date, et n'y // ajoute que ce qui a été remis. Son numéro est celui de la facture, suffixé -BRI, pour // qu'on retrouve toujours l'un depuis l'autre. $societeDocument = returnInfoSociete($info->FactureClientCMU ?? false); $tailleLogo = ($A5 ?? false) ? 100 : 140; $largeurLogo = ($A5 ?? false) ? 200 : 300; $marginTopLogo = ($A5 ?? false) ? '-90px' : '-30px'; $fontSizeDoc = ($A5 ?? false) ? '7px' : '9px'; $fs13px = ($A5 ?? false) ? '10px' : '13px'; $fs12px = ($A5 ?? false) ? '9px' : '12px'; $fs16px = ($A5 ?? false) ? '13px' : '16px'; $totalRemise = 0; foreach ($lignes as $ligne) { $totalRemise += $ligne->MontantAvantage; } @endphp
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Date : {{ convertirDateLettre($info->DateFactureClient) }}
BON DE REMISE IMMEDIATE N° {{ $info->NumeroFactureClient }}-BRI Rattaché à la facture N° {{ $info->NumeroFactureClient }} N° CLIENT : {{ $info->CodeClient }} {{ $info->NomClient }} @if(!empty($info->RepresentantLegalClient)) {{ $info->RepresentantLegalClient }} @endif @if(!empty($info->AdresseGeoClient)) {{ $info->AdresseGeoClient }} @endif @if(!empty($info->NumeroCC)) N° CC : {{ $info->NumeroCC }} @endif @if(!empty($info->TelephoneFixeClient)) TEL. FIXE : {{ $info->TelephoneFixeClient }} @endif |
| N° | CODE | DESIGNATION | QTE REMISEE | REMISE UNITAIRE | MONTANT REMISE |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ $cle + 1 }} | {{ $ligne->CodeCipProduit1 ?: $ligne->CodeEanProduit }} | {{ $ligne->DesignationProduit }} | {{ formatNumeriquePerf($ligne->QteAvantage) }} | {{ formatNumeriquePerf($remiseUnitaire) }} | {{ formatNumeriquePerf($ligne->MontantAvantage) }} |
| TOTAL REMISE IMMEDIATE | {{ formatNumeriquePerf($totalRemise) }} | ||||
| Tous les montants sont en EURO. |